• <code id="jivsy"><ol id="jivsy"></ol></code>
  • <acronym id="jivsy"><form id="jivsy"><blockquote id="jivsy"></blockquote></form></acronym>

    <meter id="jivsy"><ol id="jivsy"></ol></meter>

    站內檢索

    關鍵字:

    您當前的位置:網站首頁 >> 政務公開 >> 重點領域公開 >> 財政信息 >> 財政預算及三公經費

    盤州市生態移民局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

    來源:盤州市政府 發布日期:2019-05-06 21:11:49 瀏覽次數: 文章字號:

    索引號 00946540-2/2019-02100 發文日期 2019-05-06 公開日期 2019-05-06
    文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
    發布機構 盤州市財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
    公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    公開程序 部門內部審核后公開

    內容摘要

    盤州市生態移民局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

     

    盤州市生態移民局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

     

    目錄

    一、部門概況

    (一)部門職責

    (二)部門內設機構

    (三)預算構成情況

    (四)部門人員構成

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況

    (二)部門收入總體情況

    (三)部門支出總體情況

    (四)財政撥款收支情況

    (五)一般公共預算支出情況

    (六)一般公共預算基本支出情況

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

    (八)政府性基金預算支出情況

    三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況

    (二)政府采購情況

    (三)部門預算績效情況

    (四)國有資產占用情況

    (五)專業性較強名詞解釋

     

    一、部門概況

    (一)部門職責:

    1.貫徹執行易地扶貧搬遷移民、鄉村振興生態宜居移民、大中型水利水電工程移民、自然保護地移民和地質災害移民工作的法規規章和政策,研究具體措施并組織實施。

    2.協調指導易地扶貧搬遷移民、鄉村振興生態宜居移民、自然保護地移民和地質災害移民工作。配合發展改革部門做好易地扶貧搬遷、鄉村振興生態宜居搬遷規劃編制和資金計劃的上報下達;配合自然資源部門、林業部門做好自然保護地移民和地質災害搬遷對象的認定和資金計劃的上報下達;審核實施方案,制定下達年度計劃。

    3.組織全市大中型水利水電工程移民安置規劃大綱和移民安置規劃的編制與審核,按程序報批;指導和監督移民規劃的實施工作。

     4.指導生態移民后續扶持發展工作,對實施情況進行檢查和監測評估。

    5.提出生態移民搬遷投資安排建議并組織實施,負責安排全市水庫移民后期扶持資金,對資金的使用情況進行監督。

    6.監督檢查生態移民工作有關法規、規章和政策的貫徹執行情況,對違反生態移民工作有關法規、規章和政策的行為按規定的權限和程序進行調查處理。

    7.結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發等相關工作;加大科技投入,提高科技創新能力,為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據規范管理、共享和開放。

    8.完成市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。

    9.職責調整。將市水庫和生態移民局的職責劃入市生態移民局。

    10.市生態移民局所屬事業單位承擔的行政職責收回機關,涉及更名等其他機構編制事項另行規定。

    (二)部門內設機構:

    本部門內設科室四個,包括辦公室(政務服務科)、水庫移民科、搬遷安置科、財務科。

    1.辦公室(政務服務科)。負責機關日常運轉,承擔公文處理、政務公開、機要、檔案、會務、印章、保密、電子政務平臺建設工作;承擔行政效能建設、目標績效考核、國有資產管理和后勤保障工作;承擔軍民融合、消防安全相關工作;承擔機關干部人事、機構編制、勞動工資、離退休和教育培訓工作;承擔機關黨建相關工作;承擔機關社會治安綜合治理、普法、禁毒工作;承擔對外宣傳和信息工作;承擔信息化系統建設和管理工作;承擔大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作;承擔人大議案建議和政協提案辦理工作;承擔有關規范性文件合法性審查工作;承擔法律顧問相關工作。負責政務服務工作。

    2.水庫移民科。承擔大中型水利水電工程移民安置規劃大綱的審查和移民安置規劃的審核;組織重大水利水電工程移民安置后續收尾和結算工作;組織移民安置驗收和監督評估;承擔大中型水利水電工程移民搬遷安置的指導、協調、監督和驗收工作;指導項目法人和移民安置地政府完善大中型水利水電工程移民安置協議的簽訂工作;承擔水庫移民安置工作的政策宣傳和解釋。承擔大中型水利水電工程移民后期扶持規劃的編制和管理工作;承擔新建大中型水庫移民后期扶持人口的審核和上報工作;負責移民后期扶持資金申報、分配工作;承擔后期扶持政策實施及項目資金的督促檢查和績效評價;承擔后期扶持信息系統建設、運用和統計工作。負責監督、檢查水庫移民工作有關法規、規章、政策的貫徹執行情況;承擔水庫移民信訪和行政復議、行政應訴工作。承擔水利水電工程移民安置安全生產工作。

    3.搬遷安置科。承擔市易地扶貧搬遷工程建設指揮部辦公室日常工作;負責全市易地扶貧搬遷移民、鄉村振興生態宜居移民、自然保護地移民和地質災害移民實施方案的編制,項目年度計劃申報、下達年度計劃任務;跟蹤管理項目實施情況,監督管理工程質量、安全、進度、投資執行情況;組織易地扶貧搬遷移民、鄉村振興生態宜居移民、自然保護地移民和地質災害移民建設項目竣工縣級驗收;承擔易地扶貧搬遷、鄉村振興生態宜居移民、自然保護地移民和地質災害移民項目重大問題的調研和處理工作。承擔易地扶貧搬遷移民后續發展工作;會同有關部門對易地扶貧搬遷移民安置點基本公共社會服務配套建設、就業培訓和遷出地資源盤活處理等工作進行督促指導。負責監督、檢查易地扶貧搬遷工作有關法規、規章、政策的貫徹執行情況;承擔易地扶貧搬遷信訪和行政復議、行政應訴工作。

    4.財務科。承擔機關財務管理工作;編制本部門預(決)算,組織開展預算績效評價;承擔機關財務會計制度建設和資金(資產)監督管理工作;承擔移民資金的監督指導和檢查工作;配合相關部門做好移民資金籌集、征收、監管和審計等工作。

    機關黨組織按有關規定設置。

    (三)預算構成情況:

    本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

    (四)部門人員構成:本部門編制數為54個,其中行政(參公)編9個(8個行政編制、1個行政工勤)、事業編45個。目前,在職職工37人,退休職工1人。

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況(詳見表1)。

    1.收入情況。2019年,本部門總收入521.35萬元,較上年增加100.94萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費及其他社保繳費、規范住房公積比率、發放職工獎勵金和水庫移民、易地扶貧搬遷、工農關系協調等費用收入增加。其中:原一般公共預算收入506.45萬元,較上年增加101.81萬元;上年結轉收入14.9萬元,較上年減少0.86萬元。

    2.支出情況。2019年,本部門總支出521.35萬元,較上年增加100.94萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費及其他社保繳費、規范住房公積比率、發放職工獎勵金和水庫移民、易地扶貧搬遷、工農關系協調等費用支出增加。其中:一般公共服務支出399.2萬元,較上年增加77.25萬元;社會保障和就業支出54.38萬元,較上年增加4.43萬元;衛生健康支出17.07萬元,較上年減少4.56萬元;其他水利支出22.06萬元,較上年增加22.06萬元;住房保障支出28.64萬元,較上年增加1.76萬元。

    (二)部門收入總體情況(詳見表2)。

    2019年,本部門總收入521.35萬元,較上年增加100.94萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費及其他社保繳費、規范住房公積比率、發放職工獎勵金和水庫移民、易地扶貧搬遷、工農關系協調等費用收入增加。分來源類別看:上年結轉收入14.9萬元、原一般公共預算收入506.45萬元。分支出科目看:一般公共服務支出399.2萬元,較上年增加77.25萬元;社會保障和就業支出54.38萬元,較上年增加4.43萬元;衛生健康支出17.07萬元,較上年減少4.56萬元;其他水利支出22.06萬元,較上年增加22.06萬元;住房保障支出28.64萬元,較上年增加1.76萬元。

    (三)部門支出總體情況(詳見表3)。

    2019年,本部門總支出521.35萬元,較上年增加100.94萬元,主要是基本支出和水庫移民、易地扶貧搬遷、工農關系協調等費用增加。分支出類型看:基本支出506.35萬元、項目支出15萬元。分支出科目看:一般公共服務支出406.26萬元,較上年增加84.31萬元;社會保障和就業支出54.38萬元,較上年增加4.43萬元;衛生健康支出17.07萬元,較上年減少4.56萬元;其他水利支出15萬元,較上年增加15萬元;住房保障支出28.64萬元,較上年增加1.76萬元。

    (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

    1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入521.35萬元,較上年增加100.94萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費及其他社保繳費、規范住房公積比率、發放職工獎勵金和水庫移民、易地扶貧搬遷、工農關系協調等費用收入增加。其中:原一般公共預算收入506.45萬元,較上年增加100.94萬元;上年結轉收入14.9萬元,較上年減少0.86萬元。

    2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出521.35萬元,較上年增加100.94萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費及其他社保繳費、規范住房公積比率、發放職工獎勵金和水庫移民、易地扶貧搬遷、工農關系協調等費用增加。分支出類別看:一般公共預算支出521.35萬元、政府性基金預算支出0萬元。分支出科目看:一般公共服務支出421.26萬元,較上年增加0.85萬元;社會保障和就業支出54.38萬元,較上年增加4.43萬元;衛生健康支出17.07萬元,較上年減少4.56萬元;住房保障支出28.64萬元,較上年增加1.76萬元。

    3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

    (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

    2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)506.45萬元,較上年增加101.81萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費及其他社保繳費、農林水支出、住房保障支出增加。分支出類型看:基本支出491.45萬元、項目支出15萬元。分支出科目看:一般公共服務支出406.36萬元,較上年增加100.18萬元;社會保障和就業支出54.38萬元,較上年增加4.43萬元;衛生健康支出17.07萬元,較上年減少4.56萬元;住房保障支出28.64萬元,較上年增加1.76萬元。

    (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

    2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)491.45萬元,較上年增加86.8萬元,主要是工資津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出412.62萬元、機關商品和服務支出21.16萬元、對個人和家庭的補助57.67萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出412.62萬元、商品和服務支出21.16萬元、對個人和家庭的補助57.67萬元。

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

    (1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量0輛(車牌號:貴BXXXXX/貴BXXXXX),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算0萬元。

    (2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算2.5萬元,較上年減0萬元,與上年持平。

    (3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

    綜上,2019年本部門“三公”經費預算2.5萬元,較上年減少0萬元,與上年持平。

     (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

    2019年,本部門無政府性基金預算。

    • 三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

    2019年,本部門安排機關運行費預算21.16萬元。其中:辦公費9.29萬元、郵電費1.25萬元、差旅費2.5萬元、福利費4.83萬元、維修(護)費1.25萬元、水費0.70萬元、電費0.65萬元、其他費用0.69萬元。

    (二)政府采購情況。

    2019年,本部門無政府采購預算。

    (三)部門預算績效情況。

    2019年,根據六盤水市政府安排,擬選取少數部門開展部門預算績效試點,2019年本部門項目預算績效公開15萬元。其中:易地扶貧搬遷項目6萬元、工農關系協調項目9萬元等。

    (四)國有資產占用情況。

    1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車0輛,賬面價值0萬元。

    2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積0平方米,賬面價值0萬元。

    3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備0臺(套),賬面價值0萬元。

    4.其他國有資產占用情況。2019年,本部門沒有其他國有資產占用情況。

    (五)專業性較強名詞解釋。

    1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

    5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    13.2080505-社會保障和就業支出(208類)-行政事業單位離退休(05款)-機關事業單位基本養老保險繳費支出(05項)。

    14.2082701-社會保障和就業支出(208類)-財政對其他社會保險基金的補助(27款)-財政對失業保險基金的補助(01項)。

    15.2082702-社會保障和就業支出(208類)-財政對其他社會保險基金的補助(27款)-財政對工傷保險基金的補助(02項)。

    16.2082703-社會保障和就業支出(208類)-財政對其他社會保險基金的補助(27款)-財政對生育保險基金的補助(03項)。

    17.2101102-衛生健康支出(210類)-行政事業單位醫療(11款)-事業單位醫療(02項)。

    18.2130301-農林水支出(213類)-水利(03款)-行政運行(01項)。

    19.2130399-農林水支出(213類)-水利(03款)-其他水利支出(99項)。

    20.2210201-住房保障支出(221類)-住房改革支出(02款)-住房公積金(01項)。

    附件1:2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

    附件2:2019年項目預算績效情況表-盤州市生態移民局.xls

     

    【分享】
    【推薦】 【定制】 【打印】 【網站糾錯】

    相關信息

    三级黄片