• <code id="jivsy"><ol id="jivsy"></ol></code>
  • <acronym id="jivsy"><form id="jivsy"><blockquote id="jivsy"></blockquote></form></acronym>

    <meter id="jivsy"><ol id="jivsy"></ol></meter>

    站內檢索

    關鍵字:

    您當前的位置:網站首頁 >> 政務公開 >> 重點領域公開 >> 財政信息 >> 財政預算及三公經費

    盤州市住房和城鄉建設局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

    來源:盤州市政府 發布日期:2019-05-06 21:29:08 瀏覽次數: 文章字號:

    索引號 00946540-2/2019-02104 發文日期 2019-05-06 公開日期 2019-05-06
    文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
    發布機構 盤州市財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
    公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    公開程序 部門內部審核后公開

    內容摘要

    盤州市住房和城鄉建設局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

    盤州市住房和城鄉建設局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

     

    目錄

    一、部門概況

    (一)部門職責

    (二)部門內設機構

    (三)預算構成情況

    (四)部門人員構成

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況

    (二)部門收入總體情況

    (三)部門支出總體情況

    (四)財政撥款收支情況

    (五)一般公共預算支出情況

    (六)一般公共預算基本支出情況

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

    (八)政府性基金預算支出情況

    三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況

    (二)政府采購情況

    (三)部門預算績效情況

    (四)國有資產占用情況

    (五)專業性較強名詞解釋

     

     

    一、部門概況

    (一)部門職責:

    (1)貫徹執行住房保障和城鄉建設行政管理的方針政策和法律法規。

    (2)承擔保障城鎮低收入家庭住房的職責;擬定本市住房保障相關政策并指導實施;會同有關部門擬定廉租住房發展規劃、年度計劃并指導實施;會同有關部門做好廉租住房資金安排并指導實施;負責農村住房危房改造的建設工作。

    (3)承擔推進住房制度改革的職責;擬定適合市情的住房政策;指導住房建設和住房制度改革,督促并指導市直單位住房制度改革工作;擬定全市住房建設規劃并指導實施;提出住房和城鄉建設重大問題的建議。

    (4)承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的職責;擬定行業體制改革計劃并指導實施;負責住房和城鄉建設行政執法監督、行政復議、應訴、規范性文件合法性審查工作和辦理相關行政許可事項。

    (5)組織編制全市排水規劃。負責全市排水、污水處理、中水利用的行業管理;指導、監督全市排水、污水處理、中水利用等基礎設施建設。

    (6)承擔建立科學規范的工程建設標準體系的職責;推廣工程建設標準通用設計圖集;擬訂工程造價審查管理制度并指導本市工程造價管理工作;負責對建筑市場工程造價計價行為的監督檢查,擬定相關工程建設項目備案的規章制度并監督實施;組織發布工程造價信息,負責處理工程計價爭議;指導并監督各類工程建設標準定額的實施。

    (7)承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的職責;指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,擬定房地產業的行業發展規劃和房地產市場建設、房地產權屬管理、城市危險房屋安全管理、物業管理等相關規章制度并組織實施;負責商品房預售資金和住房專項維修資金的監管工作;負責房地產行業相關資質的審核。

    (8)監督管理全市建筑行業;擬定工程建設、勘察設計、建筑業(含室內外建筑裝飾裝修)及建設工程服務業的行業發展戰略的規章制度并組織實施。

    (9)監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全市建筑活動,監督管理全市房屋建筑和市政工程項目招標投標活動;擬定規范建筑市場各方主體行為、房屋和市政工程項目招標投標、有形建筑市場、勘察設計、建設監理、施工許可、合同管理、工程項目管理、工程擔保和工程風險等規章制度并組織實施;指導建筑市場誠信體系建設。

    (10)承擔房屋和市政工程質量安全的監督管理職責。貫徹執行建筑工程質量、安全生產和竣工驗收備案的規章制度;負責房屋和市政工程施工生產安全事故應急管理工作,組織并參與建筑工程重大質量、安全事故的調查處理;編制城鄉建設防災減災規劃;負責城鎮供氣等市政公共設施和餐飲業燃氣使用的安全監管指導;房屋建筑及其附屬設施和城鄉市政設施抗震設防工作。

    (11)承擔指導和監督城鎮建設的職責;指導城鎮市政公用設施建設、安全和應急管理。

    (12)承擔推進建筑節能、墻體材料革新和城鎮減排的職責;擬定住房和城鄉建設的科技發展規劃和政策并組織實施;負責建設領域科技成果轉化和新技術的推廣應用;組織實施建筑節能項目;指導本市建筑節能和城鎮減排工作。

    (13)編制城鎮建設行業發展中長期規劃;負責住房和城鄉建設系統統計管理工作,監督本級住房和城鄉建設專項資金的使用和管理;開展住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。

    (14)綜合管理住房和城鄉建設行業教育培訓工作;擬定行業教育發展規劃、人才發展規劃并組織實施;組織實施行業職業(從業、執業)標準;指導本市住房和城鄉建設行業社團工作。

    (15)負責住房和城鄉建設相關信息的收集利用和技術咨詢服務工作;負責指導住房和城鄉建設系統電子政務、城建檔案工作。

    (16)承擔全市住房和城鄉建設綜合執法管理工作。

    (17)承擔棚戶區改造協調服務工作;負責住房和城鄉建設系統統計管理工作,負責城鎮污水處理率指標數據采集、審核和報送。

    (18)擬定風景名勝區的發展規劃,負責風景名勝區的審查報批和監督管理;組織協調自然遺產項目和自然文化雙遺產項目的申報與管理工作;會同有關部門負責歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理工作。

    (19)承擔本市的房屋建筑工程和市政基礎設施工程防雷裝置設計審核、竣工驗收許可工作。

    (20)承擔市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

    (二)部門內設機構:

    本部門內設行政科室7個,包括辦公室、財務審計科、住房保障科、城市建設發展科、房地產市場管理科、權屬管理科、建筑市場管理科;所屬事業單位9個,包括城建執法大隊、房地產產權監理站、房地產資金管理中心、建設管理站、建筑工程質量安全監督站、建筑工程施工管理站、棚戶區改造服務中心、城建檔案館、村鎮建設和風景名勝管理站。

    (三)預算構成情況:

    本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

    (四)部門人員構成:

    本部門編制數為90個,其中行政(參公)編15個、事業編75個。目前,在職職工83人,離退休職工87人。

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況(詳見表1)。

    1.收入情況。2019年,本部門總收入1774.77萬元(保留兩位小數,下同),較上年減少98871.07萬元,主要是一般公共預算收入、政府性基金預算撥款收入和其他收入減少。其中:原一般公共預算收入1686.07萬元,較上年減少98199.56萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,較上年減少219.56萬元;其他收入0萬元,較上年減少280.71萬元;上年結轉收入88.70萬元,較上年減少171.23萬元。

    2.支出情況。2019年,本部門總支出1774.77萬元,較上年減少98782.37萬元,主要是節能環保、城鄉社區、住房保障、其他支出等支出減少。其中:社會保障和就業支出112.10萬元,較上年增加4.89萬元;醫療衛生與計劃生育支出62.96萬元,較上年增加4.06萬元;節能環保支出3.60萬元,較上年減少2161.88萬元;城鄉社區支出1237.20萬元,較上年減少12337.61萬元;住房保障支出318.91萬元,較上年減少82671.55萬元;其他支出40.00萬元,較上年減少1620.27萬元。

    (二)部門收入總體情況(詳見表2)。

    2019年,本部門總收入1774.77萬元,較上年減少98871.07萬元,主要是節能環保項目、城鄉社區項目、住房保障項目及其他項目等項目收入減少分來源類別看:上年結轉收入88.70萬元、原一般公共預算收入1686.07萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、其他收入0萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出112.10萬元,較上年增加4.89萬元;醫療衛生與計劃生育支出62.96萬元,較上年增加4.06萬元;節能環保支出3.60萬元,較上年減少2161.88萬元;城鄉社區支出1237.20萬元,較上年減少12337.61萬元;住房保障支出318.91萬元,較上年減少82671.55萬元;其他支出40.00萬元,較上年減少1620.27萬元。

    (三)部門支出總體情況(詳見表3)。

    2019年,本部門總支出1774.77萬元,較上年減少98782.37萬元,主要是基本支出和項目支出減少。分支出類型看:基本支出1402.67萬元、項目支出372.10萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出112.10萬元,較上年增加4.89萬元;醫療衛生與計劃生育支出62.96萬元,較上年增加4.06萬元;節能環保支出3.60萬元,較上年減少2161.88萬元;城鄉社區支出1237.20萬元,較上年減少12337.61萬元;住房保障支出318.91萬元,較上年減少82671.55萬元;其他支出40.00萬元,較上年減少1620.27萬元。

    (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

    1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入1774.77萬元,較上年減少98871.07萬元,主要是節能環保項目、城鄉社區項目、住房保障項目及其他項目等項目收入減少。其中:原一般公共預算收入1686.07萬元,較上年減少98199.56萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,較上年減少219.56萬元;其他收入0萬元,較上年減少280.71萬元;上年結轉收入88.70萬元,較上年減少171.23萬元。

    2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出1774.77萬元,較上年減少98782.37萬元,主要是節能環保項目、城鄉社區項目、住房保障項目及其他項目等項目收入減少。分支出類別看:一般公共預算支出1686.07萬元、政府性基金預算支出0萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出112.10萬元,較上年增加4.89萬元;醫療衛生與計劃生育支出62.96萬元,較上年增加4.06萬元;節能環保支出3.60萬元,較上年減少2161.88萬元;城鄉社區支出1237.20萬元,較上年減少12337.61萬元;住房保障支出318.91萬元,較上年減少82671.55萬元;其他支出40.00萬元,較上年減少1620.27萬元。

    3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

    (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

    2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)1686.07萬元,較上年減少98407.19萬元,主要是基本支出和項目支出減少。分支出類型看:基本支出1402.67萬元、項目支出283.4萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出112.10萬元,較上年增加4.89萬元;醫療衛生與計劃生育支出62.96萬元,較上年增加4.06萬元;節能環保支出0萬元,較上年減少2165.48萬元;城鄉社區支出1192.10萬元,較上年減少12382.71萬元;住房保障支出318.91萬元,較上年減少82671.55萬元;

    (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

    2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)1402.67萬元,較上年減少180.15萬元,主要是人員經費的減少。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出954.76萬元、機關商品和服務支出51.63萬元、對個人和家庭的補助396.28萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出954.76萬元、商品和服務支出51.63萬元、對個人和家庭的補助396.28萬元。

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

    (1)公務用車運行維護費。 2019年因車輛改革沒有預算。

    (2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算1.60萬元,較上年減0.07萬元,主要是嚴格執行規定,控制接待標準,使公務接待費減少。

    (3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

    綜上,2019年本部門“三公”經費預算1.60萬元,較上年減少0.07萬元,主要是嚴格按照中央“八項”、省委“十項”規定,嚴格控制公務接待標準、嚴格控制陪同人員數量、嚴格控制接待范圍,使公務接待費用有效降低。

     (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

    2019年,本部門無政府性基金預算。

    • 三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

    2019年,本部門安排機關運行費預算51.63萬元。其中:辦公費10.21萬元、水費0.50萬元、電費6.90萬元、郵電費2.00萬元、差旅費10.00萬元、培訓費4.30萬元、公務接待費1.60萬元、福利費15.05萬元、其他商品和服務支出1.07萬元。

    (二)政府采購情況。

    2019年,本部門無政府采購預算。

    (三)部門預算績效情況(詳見附件2)。

    2019年,本部門項目預算績效公開283.40萬元。其中:其他城鄉社區管理事務支出272.90萬元,棚戶區改造10.00萬元,行政運行0.50萬元(18年度安全生產目標獎)。

    (四)國有資產占用情況。

    1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車0輛,賬面價值301.35萬元,公車改革所有權已轉盤州市捷通汽車租賃服務公司,但是還未做固定資產減少處理。

    2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積3330平方米,賬面價值293.57萬元,辦公用房全部為單位自用。

    3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備0臺(套),賬面價值0萬元。

    4.其他國有資產占用情況。2019年,本部門實有其他國有資產195.14萬元,主要是辦公設備、電子產品、辦公家具和工程專用設備等(從今年開始計提折舊)。

    (五)專業性較強名詞解釋。

    1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

    5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件1:住建局2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

    附件2:住建局2019年項目預算績效情況表.xls

     

     

     

     

     

     

    【分享】
    【推薦】 【定制】 【打印】 【網站糾錯】

    相關信息

    三级黄片